索引號: XC0001-2018-00085 發布機構: 政府辦公室
發文日期: 2018-07-15 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
關鍵詞:
內容概述:

孝昌縣委統戰部2018年部門預算公開內容

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 孝昌縣委統戰部2018年部門預算公開內容

  目 錄  

  一、本部門主要職責

  二、機構設置情況

  三、預算編報情況

  四、預算收支增減情況說明

  五、機關運行經費安排情況說明

  六、“三公”經費安排情況及增減說明

  七、政府采購安排情況說明

  八、國有資產占用情況

  九、預算績效項目管理情況

  十、政府性基金編制情況

  十一、相關名詞解釋

  十二、2018年部門預算表格(另附)

  一、本部門主要職責

  中共孝昌縣委統戰部主要職責是: 組織貫徹上級關于統一戰線的方針、政策;全面掌握統戰工作情況,重點做好統一戰線成員的政治、思想工作;主管黨外人士的政治安排工作;協助縣委同各民主黨派和無黨派代表人士保持密切聯系,貫徹執行共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,支持幫助民主黨派加強自身建設;貫徹執行中共中央、國務院確定的對臺方針、政策,組織、指導、管理、協調全縣的對臺工作;做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作,協助政府做好非公有制經濟的管理工作;貫徹執行黨和國家的民族宗教工作方針政策;協同有關部門做好黨外知識分子工作;開展統一戰線的調研、宣傳、信息工作;負責機關干部的人事管理工作;完成縣委交辦的其它工作。

  二、機構設置情況

  孝昌縣委統戰部是孝昌縣委工作部門,加掛縣委臺灣工作辦公室、縣政府臺灣事務辦公室牌子,管理縣回歸創業工程協調領導小組辦公室(簡稱縣回歸辦)、縣黨外知識分子聯誼會(簡稱縣知聯會)2個事業編制單位。縣委統戰部機關內設辦公室、干部科,核定編制9名(其中:行政編制7名,工勤編制2名),縣回歸辦、縣知聯會各核定全額事業編制2名。目前,縣委統戰部機關、縣回歸辦和縣知聯會共實有在職干部職工共13人(其中:縣委統戰部機關11人,含行政在職人數9人,機關工勤在職人數2人。縣回歸辦、縣知聯會全額事業在職人數各1人)。

  三、預算編報情況

  2018年預算總收入186.56萬元,其中:財政撥款收入186.56萬元。

  2018年預算總支出186.56萬元,其中:基本支出97.96萬元,主要用于在職人員工資福利支出89.31萬元、商品和服務支出7.87萬元以及對個人和家庭的補助支出078萬元。

  四、預算收支增減情況說明

  2018年預算支出入186.56萬元比2017年預算支出178.817萬元減少減少10.25萬元,降幅5.73%。主要是:一般公共服務152.29萬元,較上年增加17.26萬元,醫療衛生5.87萬元、較上年增加2.36萬元,住房保障支出8.80萬元,較上年增加3.53萬元,和上年比較增加農林水事務即精準扶貧專項1.60萬元、退休人員退休費納入社保保險發放后,減少2017年社會保障與就業支出35萬元。

  五、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2018年財政撥款預算收支批復數為7.87萬元;主要用于:保障機構正常運行、開展日常工作,分別是:辦公費1.05萬元、印刷費0.55萬元、水費0.09萬元、電費1.08萬元、郵電費0.66萬元、物業管理費0.16萬元、差旅費1.35萬元、維修費0.22萬元、會議費1.10萬元、公務接待費0.38萬元、工會費0.27萬元、福利費0.13萬元、其他商品和服務支出0.83萬元。

  六、“三公”經費安排情況及增減說明

  2018年財政撥款“三公”經費預算數0.38萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.38萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務車購置費為0),與2017年持平。 2018年,孝昌縣委統戰部“三公”經費財政撥款預算僅在基本支出中作了安排,項目支出中的“三公”未作安排。

  七、政府采購安排情況說明

  2018年無采購預算。

  八、國有資產占用情況

  截至2017年12月31日,孝昌縣委統戰部固定資產71.98萬元。其中:房屋及建筑物類0萬元、交通運輸工具類15萬元(含車改未處置車輛)、通用設備類56.98萬元、專用設備類0萬元、其他0萬元?!   ?/p>

  九、預算績效項目管理情況

  根據孝感市財政局關于印發《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2018年縣委統戰部項目預算績效評價資金70.6萬元,其中招商引資專項經費5萬元、民主黨派工作經費10萬元、黨外干部培訓費4萬元、經濟環境發展服務經費10萬元、統戰工作經費5萬元、工會經費7萬元,黨外知識分子聯誼會經費8萬元、回歸創業工作經費14萬元、政治特別費6萬元、精準扶貧駐村工作經費1.6萬元。

  十、政府性基金編制情況

  孝昌縣委統戰部無政府性基金收入、支出情況。

  十一 、名詞解釋

  一、財政撥款收入:指縣級財政預算安排且當年撥付的資金。

  二、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍接原規定用途繼續使用的資金。

  三、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

  四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  五、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  六、一般公共服務支出中行政運行:指用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

  七、醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  八、三公經費:反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、2018年部門預算表格(附件下載):  

統戰部2018年預算公開表

【字體: 
正宗悠闲山西麻将下载 好友赣南麻将下载 全能赚钱平台登不上去 赚钱区块链下载 江西赣州麻将下载 2018种什么药赚钱 矮人挖矿赚钱真的么 北京麻将技巧手法教学 jbd财神捕鱼 音遇榜一可以赚钱吗 如何带娃又赚钱 金苹果彩票首页 像众人帮一样可以赚钱的 梦幻西游转区携带什么赚钱 千旺彩票安卓 互连网赚钱