索引號: XC0001-2018-00069 發布機構: 政府辦公室
發文日期: 2018-07-15 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
關鍵詞:
內容概述:

中共孝昌縣委辦公室2018年部門預算公開

比利亚雷亚尔阵容 www.oxaicl.com.cn 中共孝昌縣委辦公室2018年

部門預算公開


目  錄

一、部門職責

二、預算收入及支出總體情況

  1、2018年預算收入情況說明

  2、2018年預算支出情況說明

  3、2018年預算收支增減變化說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購情況說明

五、“三公”經費增減變化說明

六、國有資產占用情況

七、重點項目預算的績效目標等績效情況說明

八、政府基金情況

九、專業名詞解釋

十、附表: 1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收入支出總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表


  一、部門職責

  縣委辦公室是縣委的綜合部門和辦事機構,起著承上啟下、聯系內外、溝通左右的樞紐和橋梁作用。主要職責是:(1)承辦上級黨委指示、決定在我縣的行文工作和縣委向市委的請示、報告的起草工作;承辦市委及市直部門轉由縣委辦辦理的事項。 (2)承辦縣直各部門和鄉鎮報送縣委的請示、報告的送審、辦理和批復工作。(3)負責縣委召開的會議的準備和決定事項的督辦、檢查、反饋工作。(4)起草、送審、印發以縣委、縣委辦公室名義發布的文件;檢查各級黨組織執行縣委決定、指示的情況,及時向縣委領導報告。(5)起草縣委的重要報告、領導講話材料。(6)協調各部門的工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣委領導決定。(7)搞好調查研究和信息報送、督查工作,為縣委提供真實、科學的決策依據。(8)根據縣委指示及時協調處理縣內重大突發事件和重大事故。(9)做好機要、保密和人民群眾的來信來訪工作。(10)負責縣委、縣委辦公室電報、文件、信函、簡報的收發、印制、清退、歸檔、管理和辦公自動化工作。(11)負責縣委機關的安全保衛和值班工作。(12)負責上級領導、兄弟縣(市)領導和其他來賓的接待工作。(13)負責縣委機關的行政后勤管理工作。(14)負責全縣農業農村政策監督落實、指導農口部門相關工作。(15)完成縣委、縣委領導交辦的其他事項。

  辦公室內設縣委總值班室(掛縣委信息中心牌子)、縣委督查室、縣委常委工作辦公室(縣委落實黨風廉政建設主體責任工作辦公室合署辦公)、縣委機要科(掛縣委機要局、縣密碼管理局、縣專用通信局、縣委信息化辦公室牌子)、文書科(法規科合署辦公、掛縣保密局牌子)、縣委政策研究室(縣全面深化改革領導小組辦公室合署辦公)、綜合科、農業科、城鎮經濟科、孝昌縣融入武漢城市圈工作委員會辦公室。所有科、室(局、辦)均納入統一核算。

  二、預算收入及支出總體情況

  根據縣財政局批復孝昌縣委辦公室 2018年預算:

  1、2018年預算收入情況說明

  2018年預算收入總額為705.41萬元,其中財政撥款收入705.41萬元。(明細見附表2)

  2、2018年預算支出情況說明

  2018年預算支出總額為705.41萬元,其中:按經濟分類:基本支出291.61萬元,項目支出413.80萬元;按功能分類:一般公共服務支出656.71萬元,醫療衛生支出17.56萬元,農林水事務支出4.8萬元,住房保障支出26.34萬元。(明細見附表3)

  3、2018年預算收支增減變化說明

  全辦 2018年預算收支705.41萬元,比2017年預算收支582.43萬元,增加122.98萬元,主要原因是:政策性工資福利性支出增加,新增互聯網接入口保密監測平臺建設經費、黨內法規工作經費、精準扶貧駐村工作經費和漢孝一體化辦公室工作經費增加等。

  三、機關運行經費安排情況說明

  2018年全辦一般公共預算財政撥款安排的基本支出中商品和服務支出預算經費24.21萬元。(明細見附表6)

  四、政府采購情況說明

  本單位2018政府采購嚴格執行孝昌政函﹝2017﹞82號印發的《孝感市2018年政府集中采購目錄及標準的通知》相關規定。

  五、“三公”經費增減變化說明

  2018年“三公”經費預算29萬元,其中因公出國(境)經費預算0萬元,公務接待費預算13萬元,公務車購置及運行維護費預算16萬元,其中:公務車購置費預算0萬元,公務車運行維護費預算16萬元。相比2017年“三公”經費預算30萬元,減少1萬元。主要原因是:根據中央八項規定、財政預算管理等文件精神,厲行節約、嚴格控制公務接待費支出;嚴格執行公務用車管理制度,降低公車運行費。(明細見附表7)

  六、國有資產占用情況

  截至2017年12月31日,固定資產賬面價值492.80萬元,其中車輛賬面價值197.68萬元,其他資產賬面價值295.12萬元。

  七、重點項目預算的績效目標等績效情況說明

  本單位無重點預算項目,無績效目標評價。

  八、政府基金情況

  我單位無此項內容。

  九、專業名詞解釋

  1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4、一般公共服務支出:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持機關單位履行職能,保障機關部門的項目支出需要。

  5、醫療衛生支出:反映行政事業單位用于基本醫療保險的繳費經費。

  6、農林水事務支出:指政府用于農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發等支出。

  7、“三公”經費:指縣級部門用于財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  8、住房保障支出:反映行政事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金及其他住房津補貼。

  9、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費及其他費用。

  十、附表

孝昌縣委辦2018部門預算表


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